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专用发票红字冲销流程
一般情况下,发票红字冲销流程主要分为以下几个步骤:
一、申请红字冲销
1.获取冲销票据:发票类型是冲销凭证的客户提供正确的票据;
2.添加红字冲销单:公司内部将录入红字冲销单,并在其他指定财务流程中开展红字冲销单;
3.发出申请:申请红字冲销,并将申请文件发送至税务机关;
二、验证
1.收件登记:税务机关收到冲销申请,填写《收件登记簿》,转发子税务机关接收请求;
2.审核:税务机关进行请求审核,核实其真实有效,并复核相关信息;
3.审批:税务机关的主管审批审核结果,如果认可,可以批准冲销确认函。
三、认证
1.发放确认函:税务机关发出确认函,以确认客户可以做红字冲销;
2.缴纳税款:客户提供确认函,并根据确认函内容,在有关服务平台中缴纳相应的税款;
3.税务部门审核:税务机关对客户实际纳税情况进行核实,并根据确认函内容查阅相应数据,对确认函进行审核;
4.冲销完成:税务部门审核通过后,就完成了发票红字冲销流程。
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