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金蝶软件反审核怎么操作
一、金蝶软件反审核的步骤:
1、打开“出纳付款”,查找需要反审核的付款单,双击进入“出纳付款”单据界面,点击“审核”,弹出反审核窗口;
2、在反审核窗口中输入出纳密码,点击“反审核”;
3、系统提示反审核成功,反审核完毕。
金蝶软件反审核的操作很简单,首先在金蝶软件的主页中点击“单据”,点击“反审核单据”选项,输入审核的单号,然后点击“反审核”按钮,即可完成反审核操作。
反审核的作用有两个,一是回复审核的拆分单据,二是取消审核操作生成的储备单据。反审核后,单据将重新恢复为未审核前的状态,单据信息仍然保存,只是改变了审核状态而已,可以重新审核,重新编辑或者取消。
值得注意的是,反审核前应该确保审核单据的准确性,以免影响审核单据的流转。另外,反审核操作只能由审核单据的原始审核人执行,或者有此权限的管理员才可执行反审核操作,以防止误操作。
拓展知识:
金蝶软件反审核的主要目的,就是在合理的情况下,发现出现错误信息时可以及时反审核,以避免不必要的误操作,以及减少重新审核等不必要的操作。如果在审核的过程中发现单据有问题,也可以反审核,以便重新修改单据。另外,反审核时可以根据实际情况,仅反审核单据中发现错误的部分,以减少影响。
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