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收到供应商怎么做账务处理?
1、分录一:记录应收账款减少,记账代码为:128×xx(xx为供应商编码),金额为(金额);
2、分录二:记录银行存款增加,记账代码为:101×(银行编码),金额为(金额);
3、若金额有额,则做追加分录,记录应付账款增加或者应收账款减少,记账代码分别为:212×(供应商编码)/128×(供应商编码),金额为(额金额)。
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