福途教育网
专业的教育资讯网站

当前位置:福途教育网 > 会计师 > 正文

收到供应商退款怎么做账务处理(供应商退款给我们时,我们应录入什么单据)

时间:2023/4/15 6:40:56 编辑:福途教育 标签:会计师

榜单说明:福途教育网榜单是编辑部门通过资料收集整理,并基于互联网大数据统计及人为根据市场和参数条件变化的分析而得出本站站内排序!排名不分先后,仅供参考,具体价格等信息以实地考察为准。

2024年【会计师】申请条件/费用/专业咨询 >>

会计师申请条件是什么?会计师费用是多少?会计师专业都有哪些?

点击咨询

    本文解答了关于《收到供应商怎么做账务处理》相关内容,同时关于1、收到供应商怎么做分录,2、从供应商收到的,3、收到供应商,现金流如何表现,4、供应商给我们时,我们应录入什么单据,5、供应商属于什么科目,的相关问答本篇文章福途教育网小编也整理了进来,希望对您有帮助。

    收到供应商怎么做账务处理(供应商给我们时,我们应录入什么单据)

    收到供应商怎么做账务处理?

    1、分录一:记录应收账款减少,记账代码为:128×xx(xx为供应商编码),金额为(金额);

    2、分录二:记录银行存款增加,记账代码为:101×(银行编码),金额为(金额);

    3、若金额有额,则做追加分录,记录应付账款增加或者应收账款减少,记账代码分别为:212×(供应商编码)/128×(供应商编码),金额为(额金额)。

    总结:以上是编辑:【美人娇】整理及AI智能原创关于《

    收到供应商怎么做账务处理

    》优质内容解答希望能帮助到您。

以上手机版 收到供应商退款怎么做账务处理(供应商退款给我们时,我们应录入什么单据) 小编为您整理收到供应商退款怎么做账务处理(供应商退款给我们时,我们应录入什么单据)的全部内容,以上内容仅供参考。

点击查看 会计师 更多内容

热门推荐

最新文章