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用友t3反结账的操作步骤
一、确定反结账范围
1、登录用友T3财务软件系统。
2、定位至“期末处理”→“期末处理”;
3、根据界面提示,依次选择反结账的“会计期间”、“科目级次”、“汇总至原期间”、“是否冲账”,决定反结账范围;
二、反结账
4、点击“反结账”按钮,自动生成反结账凭证;
5、一览反结账凭证,若无多余的错误可以审核凭证;
6、实际经营成本,尚未发生的收入无须反结账;
7、反审核反结账凭证,自动清理期末处理的月余额。
进入软件,打开总账系统模块,总账-期末-结账。在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。反审核:在“审核凭证”界面可以取消审核“审核”再“取消审核”。就可以去修改凭证了。
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