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跨年红冲发票购买方的账务处理怎么做?
1. 对跨年红冲发票购买方来说,应该将等额金额在购买发票前通过“贷”方收入科目将货款借入账户,然后在购买发票后,通过“借”方应付账款科目支付款项,两个科目相互抵消,处理结束。
2. 同时,还需要将购买的发票按照“应收票据”这一科目将发票金额入账,最后在发票兑付后,再转到应收账款收款结算处理即可。
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