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费用报销的程序及审批的流程是什么?
1.编制费用报销单:报销人应按规定集中编制财务报告和出报告,主要内容包括报销事由、费用报销金额及报销明细;
2.审批:由相关部门领导进行审批,经过审批报销部门可将报销申请转至财务审批;
3.财务报销确认:财务部对申请报销的费用和情况进行审核,如果费用明细无误,经批准后通过财务网银、账号或公司支付系统确认付款;
4.领款:报销人按要求凭报销单及身份证领款;
5.核对结算:财务部收到报销人的领款后,对费用报销的申请表、报销单、发票、银行收款单凭证进行严格审查,若有异常将予以核实,审核结束并做出最终的结算;
6.一次性结束:报销审核的最终结果公布,财务部把报销小组的报告和审批文件归档保存,费用报销审批程序完结。
一、费用报销流程:
1、粘贴原始凭证;
2、填写并计算报销单;
3、签字审批;
4、会计审核单据;
5、会计编制凭证;
6、出纳现金付款。
二、 费用报销审批:
1、部门经理:证明业务属性;
2、财务部审核:审核发票、审核金额、审核预算;
3、 财务总监:掌握资金流向;
4、主管副总:同意支出;
5、总经理:在没有预算时或金额较大时进行审批。
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