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本月发票本月作废开成了冲红如何处理
应在当月做冲红对账单的计算,将冲红的发票按正常的发票进行计算,将该月的财务账目销账到冲红项里,并将结果记录在冲红流水中,用来作为月底财务核对的依据。
本月发票本月作废开成了冲红,那就不需要再作废处理,直接按红冲处理就是了。
开具的红冲发票需要做蓝字发票的相反分录,账务处理是,
借:主营业务收入,
应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应收账款等科目。
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