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代开发票怎么操作?
1. 申请开票: 登录财务软件,在开票模块申请开票,填写发票信息,输入客户名称和税号,购买物品,购买数量,单位价格等信息;
2. 关联交易: 选择关联以前的交易,选择售货账单、委托代销等,根据发票信息;
3. 预览确认: 预览本次发票,对照账单审核发票是否正确,确认无误即可提交;
4. 申请审核: 系统自动将发票信息提交到财务审核模块,等待财务审核;
5. 打印纸质发票: 发票审核通过后,可以进行打印纸质的发票,供客户收取;
6. 电子发票:发票审核通过后,直接可以发放电子发票,根据客户要求邮件,短信,微信等发送电子发票;
7. 记录管理: 将本次发票信息记录下来,方便审计管理。
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