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厂家以货的方式返点怎么做账务处理
货物返点处理账务步骤如下:
1. 核准该笔货物返点,检查返点金额、项目、日期是否正确,准备好相关凭证(如货方向基的收据、厂家发票或付款凭证等);
2. 根据货物返点要求,在进货科目“XX商品进货(厂家)”“应付款”和“贷方”各记一笔,借方记货物返点金额,贷方记“厂家收款”科目;
3. 凭证记账,录入多条凭证,以账务准确;
4. 根据货物返点要求,每月及每季度需结转返点金额,返点金额从厂家收款转至返点科目;
5. 部门分摊,将部门利用到返点账上,并入账;
6. 完成账簿处理和汇总表准备,并将月度汇总表报送凭证经办主管审核,归档;
7. 如有返点汇报请求,准备返点报表,并报告给厂家采购主管;
8. 按日和月,向厂家下达返点汇报,并向厂家采购表中报账。
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